近日,省国贸集团召开2019年度审计工作会议,李伟达总经理率浙商资产审计部参会。
国贸集团审计工作分管领导骆敏华对2019年度集团总部及各子分公司的审计工作作总结并明确了2020年审计工作要求。骆总指出,要围绕集团“转型、发展、突破”战略总纲和“3137”战略目标,抓好四方面工作。一是要形成工作合力,建立上下联动机制,统筹使用资源,融入审计全覆盖协作体系,形成集团审计“一盘棋”。二是要建立内部审计质量管理体系,强调目标引领,明确审计重点,守住质量底线,充分发挥内部审计在稳增长、强管理、控风险等重点工作中的积极作用。三是要根据企业经营中的关键节点,确定审计重点,设立研究课题,制订审计调查方案,集中资源防范重大风险。四是要优化审计整改监督机制,持续提升督促整改力度,建立符合公司实际情况的审计整改监督、跟踪机制。
浙商资产审计部负责人杨耀庆作为两家成员公司代表之一上台作主题发言,分享公司在内部审计方面取得的成效和经验。近年来,在公司领导的重视和正确领导下,在集团审计部的关心和指导下,我司审计部不断创新审计思路,完善审计监督体系,已逐步形成“事前参与、事中监测和事后评价”的工作格局。通过大力开展不良资产业务专项审计、持续推进内部控制审计监测、深入开展成员公司经营审计和高级管理人员经济责任审计工作,持续提升公司业务操作规范性、优化业务及管理流程、加强权限管理和完善公司制度建设体系。在完善公司治理、促进公司内控有效运行、提升公司风险防范能力方面发挥了重要作用。
会上,骆敏华高度评价了浙商资产内部审计工作,对浙商资产在加强审计监督力量、深挖审计工作实效、积极落实审计整改、加强审计理论研究和案例推广方面所做的工作和取得的成效得给予了充分肯定。
舵稳当奋楫,风劲好扬帆。浙商资产审计部将进一步优化工作思路,强化审计团队,深化内部审计工作,为浙商资产打造以不良资产收购处置为基础,以资产管理为核心,拥有国际视野、全国一流、具备多重金融服务能力的综合资产管理平台贡献力量。